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六盘水市公路处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市公路处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

依法做好农村公路的管理、养护、监督检查工作;负责公路保护监督管理工作,保障公路的安全、完好和畅通,为农村公路畅通提供养护与管理保障;审批县级交通主管部门规划的县道,维护公路建设秩序,加强公路建设的监督管理;编制农村公路建设规划;养护工程计划;监督、检查、指导农村公路工程计划执行情况及养护质量;组织培训;新技术引进与推广应用;公路行业信息管理;承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室5个,包括综合科、计划统计科、养护管理科、工程技术科、建设管理科

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成: 本部门编制数为22个,事业编20个,工勤2个。目前,在职职工17人,离退休职工11人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入6688.14万元(保留两位小数,下同),较上年增加6358.55万元,主要是上年结转资金、项目收入增加。其中: 原一般公共预算收入2283.62万元,较上年增加1954.03万元,上年结转收入4404.52万元,较上年增加4404.52万元。 

2.支出情况。2020年,本部门总支出6688.14万元,较上年增加6358.55万元,主要是上年结转资金、项目支出增加。其中: 社会保障和就业支出19.98万元,较上年减少7.72万元;城乡社区支出2000万元,较上年增加2000万元住房保障支出18.02万元,较上年减少1.96万元;交通运输支出245.62万元,较上年减少36.29万元其他支出4404.52万元,较上年增加4404.52万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入6688.14万元,较上年增加6358.55万元,主要是上年结转资金、项目收入增加。分来源类别看: 上年结转收入4404.52万元、原一般公共预算收入2283.62万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出19.98万元,较上年减少7.72万元;城乡社区支出2000万元,较上年增加2000万元住房保障支出18.02万元,较上年减少1.96万元;交通运输支出4650.14万元,较上年增加4368.23万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出6688.14万元,较上年增加6358.55万元,主要是上年结转资金、项目支出增加。分支出类型看: 基本支出280.52万元,项目支出2003.10万元,上年结转4404.52万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出19.98万元,较上年减少7.72万元;城乡社区支出2000万元,较上年增加2000万元;住房保障支出18.02万元,较上年减少1.96万元;交通运输支出4650.14万元,较上年增加4368.23万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入2283.62万元,较上年增加1954.03万元,主要是项目收入增加。其中: 原一般公共预算收入2283.62万元,较上年增加1954.03万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出2283.62万元,较上年增加1954.03万元,主要是项目增加。分支出类别看: 一般公共预算支出2283.62万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出19.98万元,较上年减少7.72万元;城乡社区支出2000万元,较上年增加2000万元;住房保障支出18.02万元,较上年减少1.96万元;交通运输支出245.62万元,较上年减少36.29万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)2283.62万元,较上年增加1954.03万元,主要是项目增加。分支出类型看: 基本支出280.52万元、项目支出2003.10万元。分支出科目看: 社会保障和就业支出19.98万元,较上年减少7.72万元;城乡社区支出2000万元,较上年增加2000万元;住房保障支出18.02万元,较上年减少1.96万元;交通运输支出245.62万元,较上年减少36.29万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)280.52万元,较上年减少44.72万元。分政府预算经济分类科目看: 对事业单位经常性补助265.27万元、对个人和家庭的补助15.24万元。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出252.24万元、商品和服务支出13.04万元、对个人和家庭的补助15.24万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号: 贵B98456),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,较上年减少0.53万元。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0.13万元,与上年持平。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算1.68万元,较上年减少0.52万元,主要是公务用车运行维护费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算8.49万元。其中: 办公费1.33万元、邮电费0.65万元、差旅费0.79万元、会议费0.60万元、维修(护)费0.10万元、水费0.50万元、电费0.65万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他费用2.33万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目2个,项目名称分别是农村公路养护资金、驻村轮战干部补助和工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车1辆,账面价值27.14万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积1171.7平方米(不含楼道、走廊及卫生间面积),账面价值359.67万元,办公用房自用面积为616.62平方米,其余为超限办借用办公用房(234.34平方米)及闲置面积。

3.大型设备占用情况。2020年,市公路处无大型设备

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费: 纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.六盘水市公路处2020年预算公开表

      2.六盘水市公路处项目绩效目标表

六盘水市公路处2020年预算公开表.xls

六盘水市公路处2020年预算绩效目标表.xls



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